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**功能定位** 解决供应商款项数据分散在采购单、财务记录中,导致应付、已付、未付金额难以实时汇总对账的问题,建立统一的供应商往来款项视图。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、联系人、联系电话、应付金额、已付金额、未付金额 - 支持按供商名称、时间段筛选查询,自动计算并展示各供应商的款项汇总数据 **业务价值** - 消除手工汇总多张单据的繁琐,避免因数据分散导致的付款遗漏或重复支付 - 管理者可实时掌握每家供应商的未付金额,为资金计划与付款优先级决策提供依据 **使用场景** - 财务人员月底汇总各供应商应付款,快速生成对账清单 - 采购经理查询某供应商历史应付与未付记录,评估合作信用状况 - 仓库主管在安排入库时,查看供应商款项状态以决定是否暂停采购
👥 面向 中小型制造企业、商贸公司、物流企业的仓库管理员、财务人员及管理层
📊 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商款统计模块] A --> B[选择供商名称] B --> C[查看主表记录] C --> D[核对联系人及联系电话] D --> E[核对应付金额] E --> F[核对已付金额] F --> G[计算未付金额] G --> H{未付金额是否为零} H -->|是| I[标记为已结清] H -->|否| J[标记为待付款] I --> End((结束)) J --> End

📝 供商款统计

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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