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**功能定位** 解决企业与供应商之间应付账款信息分散、账期与支付进度难以实时掌握的问题,确保资金结算数据可追溯、可对账。 **核心功能** 管理入库日期、入库单号、供货单位、供商编号、入库类型等单据信息;记录应付金额、实付金额及欠付金额,支持按供应商、日期范围或入库单号查询与筛选。 **业务价值** 避免因应付账款数据滞后导致的重复付款或逾期支付风险;使财务与采购部门能够实时掌握每家供应商的欠付明细,为资金计划与供应商结算提供准确依据。 **使用场景** - 财务人员每月汇总应付账款,核对入库单与付款记录,生成对账清单。 - 采购经理查询特定供应商的历史欠付金额,评估是否调整采购账期。 - 仓库主管在入库完成后,将应付数据同步至财务模块,确保账实一致。
👥 面向 中小型制造企业、商贸批发企业、物流仓储公司的仓管员、财务人员、采购及销售经理
📊 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择查询日期范围] A --> B[从主表筛选应付账款记录] B --> C[汇总应付金额与实付金额] C --> D{是否存在欠付记录} D -->|是| E[计算欠付金额并列出明细] D -->|否| F[显示全部已结清记录] E --> G[按供货单位或供商编号分组统计] F --> G G --> H[生成应付账款统计报表] H --> I[导出或打印报表] I --> End((结束))

📝 应付账款统计

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