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**功能定位** 解决供应商信息分散存储、更新滞后、查询不便的问题,建立统一的供应商档案管理入口,确保采购业务基础数据的准确性与可追溯性。 **核心功能** 管理供商编号、名称、联系人、联系电话、地址、传真、电子邮件、税号、开户银行及账号等字段。支持新增、修改、删除、查询及导出操作。 **业务价值** 消除供应商信息重复或缺失的风险,避免因联系方式错误导致的订单延误或结算纠纷。管理者可随时调取完整档案,支撑采购决策与合规审计。 **使用场景** - 采购员新增供应商时,集中录入并校验税号与银行账号,防止后续开票或付款出错。 - 财务部门在结算前,快速查询供应商银行信息,确保支付准确。 - 管理层定期导出供应商名录,评估合作稳定性或进行年度审计。
👥 面向 中小型制造企业、商贸批发企业、物流仓储公司的仓管员、财务人员、采购及销售经理
📊 11 个字段⚙️ 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商信息模块] A --> B[点击新增供货商] B --> C[填写供商编号、名称、联系人等字段] C --> D[检查税号是否已存在] D -->|是| E[提示“税号已存在,请重新输入”] E --> C D -->|否| F[保存供货商信息] F --> G[系统提示“保存成功”] G --> End((结束))

📝 供货商信息

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