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**功能定位** 解决供货商档案信息分散、更新滞后、结算状态不明的问题,建立统一的供货商数据管理入口。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、名称、地址、联系电话、结算方式、备注 - 记录采购总金额、付欠款金额、仍欠款金额 - 支持供货商信息的增、删、改、查操作 **业务价值** - 消除供货商信息分散、版本混乱的管理风险 - 管理者可实时查询每家供货商的采购总额与欠款余额,避免结算遗漏或重复付款 - 支持按欠款金额筛选,优先处理高负债供货商对账 **使用场景** - 采购员新增供货商时,统一录入名称、地址、结算方式等基础信息 - 财务人员按月查看各供货商欠款余额,安排付款计划 - 管理者查询某供货商历史采购总额,评估合作规模与信用风险
👥 面向 木床加工厂的管理人员、仓库管理员、采购人员、销售人员、财务人员及生产工人
📊 9 个字段⚙️ 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商信息管理模块] A --> B[点击新增供货商按钮] B --> C[填写供商编号、名称、地址、联系电话、结算方式、备注] C --> D[系统校验必填字段] D --> E{是否通过校验} E -->|是| F[保存供货商信息并计算初始金额] E -->|否| G[提示错误信息并返回修改] G --> C F --> H[系统自动计算采购总金额、付欠款金额、仍欠款金额] H --> I[生成供货商档案] I --> End((结束))

📝 供货商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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