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**功能定位** 解决进货单据分散、手工记录易遗漏、供应商账款核对困难的问题,确保每一笔进货数据可追溯、可查证。 **核心功能** 记录进货日期、单号、供应商信息(编号/名称)、金额(总金额/实付/欠款)、经办人及备注。支持新增、修改、查询及按日期/供应商筛选。 **业务价值** 消除进货信息与财务账款之间的脱节,避免因欠款数据不清晰导致的供应商纠纷;管理者可随时查阅历史进货记录,精准掌握应付未付账款状态。 **使用场景** - 采购员在到货后录入进货单,系统自动生成欠款金额,供财务对账使用。 - 库管员查询特定供应商的历史进货记录,核对退货或换货单据。 - 老板月末查看所有未结清的进货欠款,安排资金支付计划。
👥 面向 内衣店店主、店长、采购员、销售员、库存管理员
📊 9 个字段📋 11 个从表字段⚙️ 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入进货单基本信息] A --> B{供商编号是否有效} B -->|是| C[计算总金额与欠款] B -->|否| D[提示供商信息错误] D --> A C --> E{实付金额是否大于总金额} E -->|是| F[提示实付超限] F --> A E -->|否| G[填写经办人与备注] G --> H{欠款金额是否超过信用额度} H -->|是| I[标记欠款预警] H -->|否| J[保存进货单] I --> J J --> K[更新库存与供商账务] K --> End((结束))

📝 进货登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
关联字段: 进货单号
进货单号品牌商品条码商品名称款号颜色尺码单位
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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