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**功能定位** 解决原料供应商欠款支付记录分散、更新滞后导致的账务不清问题,确保欠款支付数据与采购单、供应商账期保持一致。 **核心功能** 管理供商名称、采购单编号、欠款金额、付欠款金额、剩余欠款、付欠款日期、经手人字段。支持按供商或采购单检索欠款记录,录入付欠款金额后自动计算剩余欠款,并支持历史支付明细追溯。 **业务价值** 避免因支付信息不完整导致重复付款或漏付,降低供应商纠纷风险。管理者可随时查看任一供商的欠款余额及支付进度,掌握资金占用情况。 **使用场景** 财务人员根据采购单逐笔录入支付给供应商的欠款;采购主管月底核对各供商剩余欠款,安排下期付款计划;审计时调取指定供商的历史付欠款明细。
👥 面向 中小型纺织纺纱厂的管理人员、财务人员、仓库管理员、生产车间主任及销售跟单员
📊 7 个字段⚙️ 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择供商名称] A --> B[输入采购单编号] B --> C[查询欠款记录] C --> D{是否存在欠款} D -->|是| E[显示欠款金额] D -->|否| F[提示无欠款] F --> End((结束)) E --> G[输入付欠款金额] G --> H{付欠款金额是否大于欠款金额} H -->|是| I[提示金额超限] I --> G H -->|否| J[计算剩余欠款并保存] J --> K[记录付欠款日期与经手人] K --> End((结束))

📝 付原料供商欠款

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