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**功能定位** 解决供应商往来款项中付款、退货与欠款数据分散、核对困难的问题,提供统一的欠款统计视图。 **核心功能** - 管理供商编号、名称、联系人及联系方式等基本信息。 - 统计并展示应付总额、付款总额、退货总额及欠款金额。 - 支持按供商查询、筛选与导出欠款明细。 **业务价值** - 消除手工汇总多笔交易计算欠款的繁琐与误差风险。 - 使管理者能够实时掌握每家供应商的欠款余额,避免因信息滞后导致付款决策失误或资金占用。 **使用场景** - 财务人员每月对账时,集中查看各供应商欠款金额,核对差异。 - 采购经理在安排付款计划前,快速筛选欠款较高的供应商,优先处理。 - 管理层抽查某供应商历史往来,追溯应付、已付及退货明细。
👥 面向 轮胎经销商、代理商、零售商及仓储物流管理人员
📊 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付款欠款统计模块] A --> B[选择供商编号或供商名称] B --> C[系统加载供商基本信息] C --> D[显示应付总额、付款总额、退货总额] D --> E[系统自动计算欠款金额] E --> F{欠款金额是否大于0} F -->|是| G[标记为欠款状态并高亮显示] F -->|否| H[标记为已结清状态] G --> I[生成欠款统计报表] H --> I I --> End((结束))

📝 付款欠款统计

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