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**功能定位** 解决总经理对差旅报销的最终审批环节中,审批依据不完整、待办事项分散、审批进度难以追踪的问题,确保报销合规性与费用可控性。 **核心功能** - 集中展示待审批报销单列表,字段包括:单号、填报日期、费用归属部门、出差事由、合计金额(含大写)、财务审查意见、财务人员信息及未通过理由。 - 支持逐单查阅全流程详情,执行“通过”或“驳回”操作,并填写总经理审批意见。 **业务价值** - 消除审批信息断层:总经理可同时查看财务审查结果与未通过理由,避免重复沟通与审批遗漏。 - 实现审批留痕与追溯:所有审批操作及理由均被记录,便于事后审计与责任追溯。 **使用场景** - 总经理每日登录系统,集中处理财务部流转来的待审批报销单。 - 当报销金额异常或财务审查标注“存疑”时,总经理可快速调阅明细并决策。 - 月末复核已审批单据,检查费用归属部门与出差事由的合规性。
👥 面向 企业财务人员、行政管理人员、部门经理、总经理及所有需要出差报销的员工
📊 14 个字段📋 14 个从表字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[登录系统] A --> B[查看待审批单据列表] B --> C[选择并打开一张报销单] C --> D[核对主表字段信息] D --> E{财务审查是否通过} E -->|是| F[查看总经理审批意见栏] E -->|否| G[查看未通过理由] G --> H[退回至财务人员修改] H --> End((结束)) F --> I{是否同意报销} I -->|是| J[填写审批意见并点击通过] I -->|否| K[填写驳回理由并点击驳回] J --> L[系统更新单据状态] K --> L L --> End((结束))

📝 总经理审批

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
关联字段: 单号
单号出发地点出发日期到达地点到达日期车船费住宿天数住宿费
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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