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**功能定位** 解决外协加工业务中供应商欠款数据分散、更新滞后的问题,提供统一的欠款统计视图,避免因信息不透明导致的资金占用与结算遗漏。 **核心功能** - 展示每笔进货单的应付、实付、后付及欠款金额; - 支持按供应商、日期范围筛选欠款记录; - 支持导出欠款明细表用于对账或财务核对。 **业务价值** - 消除手工汇总供应商欠款的繁琐与误差,降低超付或漏付风险; - 管理者可实时掌握各供应商欠款规模,辅助资金安排与付款优先级决策。 **使用场景** - 财务人员月末统计各供应商欠款总额,与采购核对后安排付款计划; - 采购经理查询特定供应商的未结清进货单,确认历史欠款金额。
👥 面向 制造企业的生产主管、采购员、仓库管理员、财务人员及外协商管理人员
📊 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入外协加工管理系统] A --> B[选择欠供应商款统计功能] B --> C[查询供应商欠款列表] C --> D[查看进货单号与供应商信息] D --> E[核对应付金额与实付金额] E --> F[计算后付金额与欠款金额] F --> G{欠款金额是否大于0} G -->|是| H[标记为欠款状态并记录明细] G -->|否| I[标记为已结清状态] H --> J[生成欠供应商款统计报表] I --> J J --> End((结束))

📝 欠供应商款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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