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**功能定位** 解决原料采购入库环节中付款信息分散、应付实付状态不清导致的资金对账困难与供应商债务追溯不便的问题。 **核心功能** 管理进货单号、进货日期、供应商、应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额、经办人。支持入库单录入、修改、查询及付款状态标记。 **业务价值** 实现单笔采购的应付、实付、欠款数据闭环,管理者可实时掌握每笔入库的付款进度与供应商债务余额,避免因信息滞后造成的重复付款或超期欠款风险。 **使用场景** - 采购员完成原料入库后,同步录入应付金额与实付金额。 - 财务人员月末核对供应商欠款,依据系统欠款数据安排付款计划。 - 仓库主管查询特定供应商的入库记录,追溯历史采购与付款明细。
👥 面向 制造企业的生产主管、采购员、仓库管理员、财务人员及外协商管理人员
📊 8 个字段📋 10 个从表字段⚙️ 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入进货单信息] A --> B{供应商是否已存在} B -->|是| C[选择已有供应商] B -->|否| D[新增供应商档案] D --> C C --> E[填写应付金额与实付金额] E --> F{实付金额是否小于应付金额} F -->|是| G[系统自动计算后付金额与欠款金额] F -->|否| H[后付金额与欠款金额置零] G --> I[确认经办人信息] H --> I I --> J{数据校验是否通过} J -->|是| K[保存进货单并更新库存] J -->|否| L[返回修改错误字段] L --> E K --> End((结束))

📝 原料采购入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
关联字段: 进货单号;进货日期
进货单号进货日期原料编号原料名称规格入库数量单位进价
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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