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**功能定位** 解决供应商欠款支付信息分散、还款进度与应付余额更新滞后的问题,实现付款登记与欠款余额的实时联动管理。 **核心功能** 记录进货单号、供应商、尚欠金额、本次付款金额、还款日期及经办人;系统自动计算并更新欠款金额;支持按供应商、进货单号追溯历史还款明细。 **业务价值** 避免因付款信息不同步导致的重复支付或逾期遗漏;使财务与采购人员可实时掌握每家供应商的准确欠款余额,提升对账与资金安排的准确性。 **使用场景** - 财务人员根据采购入库单逐笔登记向供应商的还款记录,系统自动更新该笔进货单的剩余欠款。 - 采购主管查询某供应商的欠款余额,判断是否可继续下单或需暂停采购。
👥 面向 制造企业的生产主管、采购员、仓库管理员、财务人员及外协商管理人员
📊 7 个字段⚙️ 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入进货单号] A --> B[查询供应商欠款信息] B --> C{供应商是否存在} C -->|是| D[显示尚欠金额] C -->|否| E[提示“供应商不存在”] E --> Start D --> F[输入本次付款金额] F --> G[系统自动计算欠款金额] G --> H{本次付款是否超过尚欠金额} H -->|是| I[提示“付款金额超限”] I --> F H -->|否| J[输入还款日期与经办人] J --> K[保存付供应商欠款登记] K --> L{保存是否成功} L -->|是| M[更新供应商欠款余额] L -->|否| N[提示“保存失败”] N --> J M --> End((结束))

📝 付供应商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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