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**功能定位** 解决钢材贸易中供应商付款信息分散、记录滞后、金额核对困难的问题,实现付款全流程集中管控与可追溯。 **核心功能** 管理供商付款记录,包含付款日期、供商名称、付款金额(含大写)、优惠金额、付款方式及账号、操作员、备注等字段;支持对付款单据进行记录锁定,防止误改。 **业务价值** 消除付款信息与财务对账的偏差风险,防止已结算单据被篡改;管理者可实时查询任意供商的付款历史与优惠明细,确保资金流向合规、可追溯。 **使用场景** - 财务人员月度批量结算供商货款,系统自动生成付款流水与金额大写 - 管理层抽查某供商付款记录,快速定位历史付款日期、方式及优惠金额 - 结算完成后,财务主管锁定记录,避免后续操作员误修改已付款项
👥 面向 钢材贸易公司、钢铁加工企业、仓储物流企业的管理人员、采购员、销售员、财务人员、仓库管理员
📊 11 个字段⚙️ 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付款日期与供商名称] A --> B{是否已锁定记录} B -->|是| C[提示记录已锁定无法修改] B -->|否| D[输入付款金额与优惠金额] C --> End((结束)) D --> E[自动计算付款大写] E --> F[选择付款方式与付款账号] F --> G{付款金额是否大于0} G -->|是| H[填写备注并确认提交] G -->|否| I[提示金额无效请重新输入] I --> D H --> J{是否确认付款} J -->|是| K[保存数据并锁定记录] J -->|否| L[取消操作返回修改] L --> D K --> End((结束))

📝 供商付款

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