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**功能定位** 解决配件采购付款过程中,付款进度与应付账款信息分散、核对困难的问题,确保每笔付款有据可查、欠款状态清晰可追溯。 **核心功能** 管理每笔付款记录的日期、供商名称、联系人及联系电话;记录应付总额、本次付款金额及自动计算的欠款金额;支持备注说明付款方式或异常情况。 **业务价值** 避免因付款信息更新滞后导致的重复付款或逾期遗漏;管理者可实时查看各供商欠款余额,辅助资金安排与信用管理。 **使用场景** - 财务人员完成对供商付款后,登记付款明细与对应应付单号。 - 采购主管查询某供商历史付款记录,核对欠款是否与供商对账一致。 - 管理者月末统计各供商应付余额,制定下月付款计划。
👥 面向 汽车配件批发商、零售商、4S店售后部门、汽修厂仓库管理员及财务人员
📊 8 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择供商名称] A --> B[系统自动带出联系人、联系电话] B --> C[输入应付总额] C --> D{应付总额是否大于0} D -->|是| E[输入付款金额] D -->|否| F[提示错误并重新输入] F --> C E --> G[系统自动计算欠款金额] G --> H[填写备注信息] H --> I[保存付款登记] I --> J{保存是否成功} J -->|是| End((结束)) J -->|否| K[提示失败原因] K --> I

📝 付款登记

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