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**功能定位** 解决供应商档案分散存储、信息更新滞后、采购与财务部门数据不一致的问题,建立统一的供应商主数据管理入口。 **核心功能** 管理供商编号、名称、类别、税号、地址、电话、开户银行及账号、联系人姓名与手机等基础信息。支持新增、修改、查询、启用/停用操作,确保数据性与完整性。 **业务价值** 消除供应商信息孤岛,避免因税号、银行账号错误导致的付款失败或发票合规风险。管理者可随时调取完整档案,支持采购结算与审计追溯。 **使用场景** - 采购部新增合格供应商时,录入完整档案并分配编号。 - 财务部在付款前核对银行账号与税号,确保信息准确。 - 管理者定期审查供应商状态,停用合作终止的账户。
👥 面向 中小型加工企业的生产主管、仓库管理员、财务人员、企业管理者
📊 14 个字段⚙️ 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息管理模块] A --> B[点击新增供应商按钮] B --> C[填写表单:供商编号、名称、类别等] C --> D[点击保存按钮] D --> E{系统校验必填字段} E -->|是| F[校验通过,保存供应商信息] E -->|否| G[提示错误,返回表单修改] G --> C F --> H[更新供应商列表并显示成功提示] H --> End((结束))

📝 供应商信息

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