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**功能定位** 解决供应商付款信息分散、更新滞后的问题,建立统一的应付款与实付款台账,避免因付款记录不清导致的重复付款或欠款遗漏。 **核心功能** 管理付款日期、供商名称、联系人、联系电话、登记人信息;记录应付金额、付款金额,自动计算未付金额;支持备注说明;提供查询与统计功能。 **业务价值** 确保每笔付款有据可查,管理者可实时掌握各供应商的未付余额,降低财务对账风险;支持按供商或日期追溯付款历史,解决付款进度不透明的问题。 **使用场景** - 财务人员每月集中登记供应商付款单据,系统自动更新未付金额。 - 采购经理查询某供商的累计应付与已付差额,确认是否需安排后续付款。 - 审计时按时间段或供商名称调取付款明细,快速完成合规审查。
👥 面向 中小型加工企业的生产主管、仓库管理员、财务人员、企业管理者
📊 9 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付款日期] A --> B[选择供商名称] B --> C[填写联系人及联系电话] C --> D[输入应付金额] D --> E[输入付款金额] E --> F[系统自动计算未付金额] F --> G[填写登记人与备注] G --> H{检查未付金额是否小于零} H -->|是| I[提示付款金额超限,重新输入] H -->|否| J{检查是否已存在相同供商及日期的记录} J -->|是| K[更新现有付款记录] J -->|否| L[新增付款记录] I --> E K --> End((结束)) L --> End

📝 付供商款登记

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