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**功能定位** 解决应收款数据分散在手工台账或不同人员手中导致的更新滞后、对账困难问题,确保每一笔应收款项的登记、跟进与核销有统一记录可查。 **核心功能** 管理应收款登记所需的日期、客户编号、客户名称、联系人、联系电话、应收总额、收款金额、欠款金额及备注。支持新增、编辑、删除应收款记录,系统自动计算欠款金额。 **业务价值** 消除应收款信息遗漏与重复登记风险。管理者可随时查询任意客户的欠款明细与账龄状态,避免因信息不对称导致的催收延误或坏账扩大。 **使用场景** - 销售员完成发货后,在系统登记该笔应收款,财务据此核销到账款项。 - 月末对账时,会计按客户筛选欠款清单,与客户逐一核对。 - 管理者查看欠款汇总,判断是否需要调整客户信用额度或启动催收流程。
👥 面向 纺纱厂管理层、财务人员、仓库管理员、销售跟单员、人事行政人员
📊 9 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入日期和客户信息] A --> B[填写应收总额] B --> C{检查客户编号是否存在} C -->|是| D[自动带出客户名称与联系人] C -->|否| E[手动输入客户名称、联系人、联系电话] D --> F[输入收款金额] E --> F F --> G[系统自动计算欠款金额] G --> H[填写备注信息] H --> I{确认欠款金额是否合理} I -->|是| J[保存应收款登记] I -->|否| K[返回修改收款金额] K --> F J --> End((结束))

📝 应收款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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