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**功能定位** 集中归集各供应商应付、已付及欠款数据,解决多业务单据下欠款信息分散、更新滞后的问题,提供统一的欠款统计视图。 **核心功能** 管理供商编号、名称、联系人、联系电话、应付总额、付款总额及欠款总额;支持按供商名称或编号检索,查看欠款明细构成。 **业务价值** 消除财务与采购部门间信息不对称,避免因欠款数据分散导致的付款逾期或重复支付风险;管理者可实时掌握各供应商欠款规模,为资金调度与结算优先级提供依据。 **使用场景** - 财务月度对账时,核对各供应商欠款总额与明细。 - 采购主管在制定付款计划时,查询高欠款供应商清单。 - 管理层在资金紧张时,快速评估整体应付债务压力。
👥 面向 纺纱厂管理层、财务人员、仓库管理员、销售跟单员、人事行政人员
📊 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择查询日期范围] A --> B[加载应付款欠款统计列表] B --> C{列表数据是否为空} C -->|否| D[显示供商编号、名称等主表字段] C -->|是| E[提示“暂无欠款数据”] D --> F[查看指定供商欠款明细] F --> G{欠款总额是否大于0} G -->|是| H[标记为“待催款”状态] G -->|否| I[标记为“已结清”状态] H --> J[导出应付款欠款报表] I --> J E --> End((结束)) J --> End

📝 应付款欠款统计

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