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**功能定位** 解决供应商往来账款中多笔还款数据分散、应付与实付差异不明的问题,避免因欠款信息更新滞后导致资金对账困难。 **核心功能** 集中管理供应商编号、名称、负责人、联系电话,统计应付、实付、后付、退货及欠款金额,支持按供应商查询还款明细与汇总。 **业务价值** 消除手工汇总多笔还款的误差风险,管理者可实时掌握每家供应商的欠款余额与还款进度,准确判断后续付款计划或退货抵扣策略。 **使用场景** - 财务月底对账时,批量核对各供应商的应付与实付差异; - 采购负责人需快速查看某供应商的累计欠款,决定是否暂停新订单; - 管理层评估供应商合作风险时,调取欠款金额与还款周期数据。
👥 面向 中小型货架销售商、仓储批发企业、五金建材零售商、库存管理人员、财务人员
📊 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商还款合计模块] A --> B[查询供应商列表] B --> C[选择目标供应商] C --> D[查看应付金额与实付金额] D --> E[输入本次还款金额] E --> F{还款金额是否超过欠款} F -->|是| G[提示金额超限并重新输入] F -->|否| H[确认还款并保存记录] G --> E H --> I[系统自动更新实付与欠款字段] I --> End((结束))

📝 供货商还款合计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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