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**功能定位** 解决供应商档案分散、信息更新滞后、应付账款无据可查的问题,建立统一、可追溯的供应商主数据管理入口。 **核心功能** 维护供应商编号、名称、负责人、联系方式(电话/传真/邮箱)、地址、邮编及备注信息;记录并实时更新“应付金额”,支持供应商档案的增、删、改、查。 **业务价值** 消除因供应商信息分散在个人手中导致的查询困难与联络中断风险;通过“应付金额”字段,管理者可即时掌握每家供应商的负债规模,避免结算遗漏或超期付款,为资金计划与供应商对账提供准确依据。 **使用场景** - 采购部新增合作供应商时,录入完整档案并设置编号,确保后续订单、收发货、结算均关联供应商。 - 财务部每月对账前,查看各供应商“应付金额”汇总,提前安排付款计划。 - 销售或仓库人员在发货异常时,通过供应商名称或编号快速检索联系方式与备注信息,及时沟通协调。
👥 面向 中小型货架销售商、仓储批发企业、五金建材零售商、库存管理人员、财务人员
📊 15 个字段⚙️ 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息模块] A --> B[填写供应商编号、名称、负责人等主表字段] B --> C{供应商编号是否唯一} C -->|是| D[填写联系电话、传真、地址、邮编、E-mail等详细信息] C -->|否| E[提示编号重复,重新输入] E --> B D --> F{应付金额是否合理} F -->|是| G[保存供应商信息] F -->|否| H[提示金额异常,重新填写] H --> D G --> I[更新应付金额汇总] I --> End((结束))

📝 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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