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**功能定位** 解决供应商付款记录分散在纸质单据或不同账本中,导致付款进度不透明、供应商对账困难的问题,实现每笔付款的集中登记与可追溯。 **核心功能** 登记付款单据,记录付款编号、日期、供应商信息、付款金额、付款方式、账户及录入者等关键字段。支持新增、编辑、查询与删除操作。 **业务价值** - 消除付款信息遗漏与重复支付的风险,确保每笔付款有据可查。 - 财务与采购可随时查询供应商付款记录,便于对账与资金规划。 **使用场景** - 财务人员在完成一笔供应商付款后,即时录入系统,更新付款状态。 - 采购负责人查询某供应商历史付款记录,确认是否已付清尾款。 - 月末财务核对供应商账期,导出付款明细用于账务核算。
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📊 9 个字段⚙️ 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付款编号] A --> B[选择供商编号与名称] B --> C[填写付款金额与付款方式] C --> D[选择付款账户与录入者] D --> E[填写备注信息] E --> F{检查付款日期是否合法} F -->|是| G{供商编号与名称是否匹配} F -->|否| H[提示日期错误并重新录入] G -->|是| I[保存付供商款登记] G -->|否| J[提示供商信息不匹配并重新选择] H --> B J --> B I --> End((结束))

📝 付供商款登记

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💡 系统优点

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