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**功能定位** 解决与供应商之间应付账款信息分散、更新滞后的问题,集中管理各供应商的欠款明细,避免因信息不透明导致付款遗漏或重复付款。 **核心功能** - 管理字段:进货单号、进货日期、供商名称、供商编号、应付款、实付款、后付款、欠付、经办人、备注。 - 支持按供商名称、供商编号、日期范围进行查询与筛选。 **业务价值** - 实时掌握各供应商的欠款金额,降低因数据不完整导致的财务合规风险。 - 支持按单追溯欠款明细,便于财务与采购核对账目,避免往来账款纠纷。 **使用场景** - 财务人员每月汇总供应商欠款,核对是否与进货单据一致。 - 采购负责人查询特定供应商的欠款余额,决定是否继续下单。 - 管理者查看整体欠款分布,评估现金流压力与付款优先级。
👥 面向 鞋店店主、仓库管理员、财务人员、销售员
📊 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入欠供商款统计模块] A --> B[选择统计日期范围] B --> C[查询进货单数据] C --> D[筛选欠付金额大于零的记录] D --> E{是否存在欠款记录} E -->|是| F[生成欠供商款统计报表] E -->|否| G[提示“暂无欠款数据”] F --> H[展示应付款、实付款、欠付等字段] H --> I[支持导出或打印报表] G --> End((结束)) I --> End

📝 欠供商款统计

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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