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**功能定位** 解决墙纸销售业务中供货商欠款归还情况记录分散、账目核对滞后的问题,建立统一的还款管理台账。 **核心功能** 管理还款日期、供商编号/名称、欠款金额、还款金额、剩余金额、备注及数据录入完成状态。支持按供商查询还款记录,跟踪每笔欠款的归还进度。 **业务价值** 避免因还款信息分散导致账目遗漏或重复还款,确保每笔欠款可追溯。管理者可实时掌握各供商的欠款余额,准确评估资金占用与还款计划执行情况。 **使用场景** - 财务人员每日录入供货商还款凭证,更新剩余欠款金额。 - 采购主管月底核对各供商欠款余额,安排后续还款计划。 - 审计时通过还款记录追溯每笔欠款的归还明细与凭证状态。
👥 面向 墙纸批发商、零售商、门店管理人员及财务人员
📊 8 个字段⚙️ 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入还款日期与供商编号] A --> B[自动带出供商名称与欠款金额] B --> C[输入本次还款金额] C --> D{还款金额是否大于欠款金额} D -->|否| E[计算剩余金额并更新欠款] D -->|是| F[提示还款金额超限并重新输入] F --> C E --> G{数据录入是否完成} G -->|是| H[标记还款单为已完成并保存] G -->|否| I[保存为草稿状态] H --> J[更新供商欠款余额] I --> J J --> End((结束))

📝 供货商还款

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