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**功能定位** 解决供应商结算信息分散、还款进度不透明的问题,统一管理每个供货商的应付款、实付款及欠款数据。 **核心功能** 管理供应商编号、名称、负责人、联系电话等基础信息;记录应付、实付、后付、退货及欠款金额;支持按供应商查询、统计还款合计。 **业务价值** 消除因手工记录导致的账目遗漏和更新滞后风险,使管理者能实时掌握每家供应商的欠款余额,避免重复付款或逾期纠纷。 **使用场景** - 财务每月底汇总各供应商还款情况,核对应付与实付差异。 - 采购经理查询特定供应商欠款,决定是否继续下单。 - 老板查看整体供货商欠款总额,评估资金压力与供应商合作风险。
👥 面向 墙纸批发商、零售商、门店管理人员及财务人员
📊 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商还款合计页面] A --> B[加载主表数据] B --> C[查看供应商编号、名称、负责人等字段] C --> D{判断是否有还款操作} D -->|是| E[输入或选择还款信息] D -->|否| F[查看当前欠款金额] E --> G[更新应付金额、实付金额、后付金额] G --> H[自动计算退货金额与欠款金额] H --> I[保存还款合计结果] I --> End((结束)) F --> End

📝 供货商还款合计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
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💡 系统优点

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