**功能定位** 解决进销业务中单据审核状态不明、供应商信息分散、预付款与业务单无法关联的管理问题,确保每笔进销登记可追溯、可管控。 **核心功能** 管理进销业务单的核心字段:是否审核、审核人、审核日期、业务日期、业务单号、供货类型、供商名称及联系方式、预付款单号。支持新增、编辑、查询及审核状态变更操作。 **业务价值** - 避免因审核状态不清导致的重复付款或漏审风险。 - 实现供应商信息与业务单的集中管理,解决信息分散问题。 - 通过预付款单号关联,确保资金流向可追溯,降低财务对账难度。 **使用场景** - 业务员完成供货后,登记业务单并关联预付款,提交审核。 - 财务人员按日期或供货商筛选未审核单据,批量审核并记录审核人及日期。 - 管理者追溯某笔业务单的完整信息(供货类型、供应商、预付款状态)。
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