**功能定位** 解决进货对账过程中单据分散、审核状态不明、供应商往来账目追溯困难的问题,实现期间内进货明细的集中查询与核对。 **核心功能** 管理日期、业务单号、供货类型、供商名称及联系人信息、预付款单号等字段;支持按是否审核、审核人、审核日期等状态筛选;可对单笔业务进行审核确认与记录追溯。 **业务价值** 消除手工核对时单据遗漏、审核滞后带来的应付账款错记风险;管理者可依据审核状态快速定位未完成对账的进货单,确保每一笔供货的财务确认可追溯、可复核。 **使用场景** - 财务人员在月末对账时,按“未审核”筛选出待确认的进货单,逐笔审核并记录审核人及日期。 - 采购经理查询特定供应商在某一期间的进货明细,核对预付款单号与供货单的一致性。 - 审计人员调取已审核单据的完整记录,追溯审核操作的时间与责任人。
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