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**功能定位** 解决付款记录分散在手工账本或零散单据中,导致的供应商账款核对困难、欠款数据更新滞后的问题。 **核心功能** 记录每笔付款的日期、供应商信息、联系人及联系电话;管理应付金额、本次付款金额与自动计算的欠款金额;支持按供应商或日期范围查询历史付款记录。 **业务价值** 确保每一笔付款有据可查,避免重复付款或漏付风险;管理者可实时掌握各供应商的当前欠款余额,为后续采购决策提供准确依据。 **使用场景** - 财务人员完成对供应商的转账后,登记付款信息并自动更新欠款。 - 采购负责人查询某供应商的历史付款记录,核对账期与欠款情况。
👥 面向 再生塑料加工企业的生产管理人员、仓库管理员、财务人员、销售经理及企业负责人。
📊 8 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付款登记页面] A --> B[选择供商名称] B --> C[系统自动显示联系人、联系电话] C --> D[输入应付金额] D --> E[输入本次付款金额] E --> F[系统自动计算并显示欠款金额] F --> G[填写备注信息] G --> H{检查应付金额是否大于0} H -->|是| I[保存付款记录] H -->|否| J[提示应付金额必须大于0] J --> D I --> K{检查付款金额是否超过应付金额} K -->|是| L[提示付款金额不能大于应付金额] L --> E K -->|否| M[提交并更新供应商欠款余额] M --> End((结束))

📝 付款登记

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💡 系统优点

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