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**功能定位** 解决原料入库过程中供应商账款、付款信息分散在多个单据或记忆中的问题,实现单次入库的财务数据集中记录与关联。 **核心功能** 管理入库日期、入库单号、供商名称、联系人及电话;记录以往欠款、本次入库总额、本次付款金额、自动计算欠款总额;登记提货人信息。 **业务价值** 消除供应商账款核对时需翻查多张单据的繁琐,避免因信息分散导致的付款遗漏或重复付款。管理者可实时查看单次入库对应的欠款变化,掌握供应商信用状态。 **使用场景** - 采购员完成原料到货后,在系统录入本次入库数量与应付金额,同步登记本次付款额。 - 财务人员查询某供应商历史欠款,结合本次入库数据,确认是否需暂停采购或调整付款计划。 - 仓管员记录提货人信息,确保出入库责任可追溯。
👥 面向 印刷厂管理人员、仓库管理员、采购员、销售员、财务人员
📊 15 个字段📋 9 个从表字段⚙️ 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择入库日期] A --> B[录入入库单号] B --> C[填写供商名称及联系人信息] C --> D[系统自动查询以往欠款] D --> E{欠款是否超过信用额度} E -->|是| F[提示预警并限制入库] E -->|否| G[录入本次入库总额] G --> H[录入本次付款金额] H --> I[系统自动计算欠款总额] I --> J[填写提货人信息] J --> K[提交入库单并更新库存] K --> End((结束)) F --> End

📝 原料入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
关联字段: 入库单号
入库单号原料类别物料名称规格型号单位数量单价金额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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