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**功能定位** 解决供货商结算数据分散、账期与欠款状态不透明的问题,统一管理各供货商的应付、实付与欠款信息。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额 - 支持按供货商查询、统计收款与欠款数据,支持查看单笔或汇总记录 **业务价值** - 消除手工对账时易遗漏的欠款风险,确保应付与实付数据可追溯 - 管理者可实时掌握各供货商的欠款余额,避免因信息滞后导致资金计划失误 **使用场景** - 财务人员每月汇总供货商应付款项,核对实付与欠款 - 采购负责人查询某供货商历史结算记录,评估合作信用 - 管理者查看整体欠款分布,调整采购账期策略
👥 面向 美甲店店主、店长、财务人员、前台及库存管理人员
📊 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商收款统计页面] A --> B[选择或输入供商编号/名称] B --> C[系统查询供货商信息] C --> D[显示供货商基本信息及应付、实付、后付、欠款金额] D --> E{确认收款金额是否正确} E -->|是| F[录入实付金额并提交] E -->|否| G[修改应付或后付金额] G --> D F --> H[系统更新欠款金额及统计报表] H --> End((结束))

📝 供货商收款统计

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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