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**功能定位** 解决供货商欠款核销与收款记录分散、更新滞后、对账困难的问题,确保采购结算数据可追溯、可校验。 **核心功能** 管理收款日期、单号、供商编号及名称、欠款金额、本次收款金额、剩余金额、经办人。支持收款单新增、编辑、作废,自动更新剩余欠款,生成付款流水台账。 **业务价值** 消除手工记账导致的金额遗漏与重复核销风险;管理者可随时调取任一供货商的收款历史与当前欠款余额,无需逐一翻查原始单据。 **使用场景** - 财务人员按周/按批录入供货商还款记录,系统自动计算剩余欠款。 - 采购主管查询某供商历史收款单明细,核对账期执行情况。 - 月末对账时,导出收款台账与供商对账单交叉核验,定位差异。
👥 面向 美甲店店主、店长、财务人员、前台及库存管理人员
📊 8 个字段⚙️ 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入供货商收款单模块] A --> B[选择或输入收款日期与供商编号] B --> C[系统自动带出供商名称与欠款金额] C --> D[输入本次收款金额] D --> E{收款金额是否大于欠款金额} E -->|是| F[提示“收款金额不能超过欠款金额”并返回] E -->|否| G[计算剩余金额并填充经办人] F --> D G --> H{确认保存收款单} H -->|是| I[系统校验数据并保存] H -->|否| J[放弃操作返回列表] I --> K[更新供货商欠款余额] K --> End((结束)) J --> End

📝 供货商收款单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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