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**功能定位** 解决供应商欠款支付过程中,付款记录分散、欠款余额更新滞后、历史追溯困难的问题,确保应付账款管理的准确性与可追溯性。 **核心功能** 管理付款单号、付款日期、供商名称、供商编号、欠款金额、付款方式、本次付款、剩余欠款、经办人等信息。支持新增付款登记、自动计算剩余欠款、按供商或时间段查询历史记录。 **业务价值** 避免因手工记账或Excel管理导致的欠款余额错误与支付重复风险;使财务人员能够实时掌握每家供应商的欠款动态,支持按需生成对账清单,满足审计追溯要求。 **使用场景** - 财务人员每月集中登记供应商付款,系统自动扣减欠款余额,无需人工计算。 - 采购部门查询某供应商历史付款明细,核对剩余欠款是否与供应商对账一致。 - 管理层按时间段筛选付款记录,监控资金流出节奏与重点供商结算情况。
👥 面向 电力物资销售企业的仓库管理员、销售员、财务人员及企业管理者
📊 9 个字段⚙️ 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入付款单号] A --> B[查询供商欠款信息] B --> C{供商是否存在} C -->|是| D[显示欠款金额与剩余欠款] C -->|否| E[提示供商信息不存在] E --> End((结束)) D --> F[填写本次付款金额与付款方式] F --> G[计算并更新剩余欠款] G --> H{本次付款是否超过欠款金额} H -->|是| I[提示付款金额超限] I --> F H -->|否| J[保存付供商欠款登记记录] J --> End((结束))

📝 付供商欠款登记

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💡 系统优点

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