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**功能定位** 解决供应商档案分散、信息更新滞后、合作状态不透明的问题,建立统一的供应商主数据管理入口。 **核心功能** 管理供应商编号、名称、联系人、电话、地址、合作关系、信用级别、开户银行及账号等基础信息。支持新增、修改、停用、查询及导出操作。 **业务价值** 消除供应商信息记录不全或重复录入的风险,确保采购订单、对账付款时引用准确数据。管理者可依据信用级别与合作关系筛选备选供应商,实现准入与淘汰的规范化管理。 **使用场景** - 采购员新增合格供应商时,录入完整档案并设定信用级别; - 财务核对付款时,调用供应商开户行及账号信息,避免错付; - 采购主管按“合作关系”或“信用级别”筛选供应商,评估合作稳定性。
👥 面向 纸品生产厂商、纸品批发商、纸品零售商及仓库管理人员
📊 8 个字段⚙️ 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息模块] A --> B[填写或查询供应商编号] B --> C{供应商编号是否已存在} C -->|是| D[加载现有供应商信息] C -->|否| E[创建新供应商档案] D --> F[编辑供应商名称、联系人、联系电话等字段] E --> F F --> G[填写合作关系、信用级别、开户银行及账号] G --> H[保存供应商信息] H --> I{信用级别是否满足合作要求} I -->|是| J[提交审核并更新数据库] I -->|否| K[提示信用级别不达标,需重新填写] K --> F J --> End((结束))

📝 供应商信息

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