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**功能定位** 解决供商付款记录分散、应付与实付金额核对困难、付款历史追溯不便的问题,确保供商往来账务清晰可查。 **核心功能** 管理付款日期、供商名称、联系人、联系电话、登记人、应付金额、付款金额、未付金额及备注信息。支持付款记录的登记、修改与查询。 **业务价值** 避免因付款信息分散导致的重复付款或漏付风险;管理者可实时掌握各供商应付、已付及未付余额,便于资金安排与账期管理;付款记录完整可追溯,满足财务审计对供商往来凭证的合规要求。 **使用场景** - 采购部门付款后,由经办人登记本次付款明细,系统自动计算未付金额。 - 财务负责人查询某供商历史付款记录,核对账龄与未付余额。 - 管理者月末汇总所有供商付款数据,评估当期资金流出与应付压力。
👥 面向 中小型制造企业的生产主管、仓库管理员、采购人员、销售人员和财务人员
📊 9 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[打开付供商款登记界面] A --> B[录入付款日期、供商名称等主表字段] B --> C[系统检查应付金额是否大于0] C -->|是| D[校验付款金额是否小于等于应付金额] C -->|否| E[提示“应付金额必须大于0”] D -->|是| F[计算未付金额并生成登记记录] D -->|否| G[提示“付款金额不能超过应付金额”] E --> A G --> A F --> H[保存登记数据并更新供商欠款] H --> End((结束))

📝 付供商款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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