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**功能定位** 解决采购与财务部门间供商结算信息分散、欠款更新滞后的问题,提供统一的欠供商款统计视图,避免因数据不透明导致的资金占用或逾期风险。 **核心功能** 管理供商编号、供商名称、采购总额、付款总额、优惠金额、欠款金额等字段,支持按供商查询、导出欠款明细,并自动计算欠款金额(采购总额-付款总额-优惠金额)。 **业务价值** 消除人工核对多系统数据的低效与遗漏,使管理者能实时掌握每户供商的资金占用情况,为付款优先级排序、账期谈判提供可靠依据,降低合规与资金风险。 **使用场景** - 财务人员每月初生成欠款统计表,核对供商应付余额。 - 采购经理查看欠款明细,评估供商合作风险并调整采购计划。 - 管理层审批大额付款前,快速查询该供商的整体欠款与优惠记录。
👥 面向 维修企业管理者、库管员、维修员、财务人员
📊 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入欠供商款统计模块] A --> B[选择统计日期范围] B --> C[查询供商采购与付款数据] C --> D[系统计算采购总额、付款总额、优惠金额] D --> E[系统自动计算欠款金额] E --> F{是否存在欠款记录} F -->|是| G[生成欠供商款统计列表] F -->|否| H[提示无欠款数据] G --> I[导出或查看详细报表] H --> I I --> End((结束))

📝 欠供商款统计

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