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**功能定位** 解决退货环节中财务数据分散、应收与实收金额核对滞后的问题,确保供商退货结算的账目清晰可追溯。 **核心功能** 管理供商编号、供商名称、退货单号、退货日期、应收金额、实收金额、欠收金额等字段;支持按供商、日期范围筛选查询,以及欠收数据的汇总统计。 **业务价值** 消除退货回款与应收金额的核对盲区,及时发现欠收异常,避免因数据分散导致的结算遗漏或坏账风险。管理者可实时掌握各供商的退货结算状态,实现从“事后对账”到“过程监控”的转变。 **使用场景** - 财务人员每月末汇总供商退货欠收数据,生成结算清单。 - 采购经理发现某供商连续多月欠收,启动催收或暂停合作流程。 - 审计时按供商编号快速调取历史退货财务记录,提供合规依据。
👥 面向 中小型商贸企业的采购员、仓管员、财务人员及企业管理者
📊 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入退货财务统计模块] A --> B[选择查询日期范围] B --> C[加载退货单据列表] C --> D{是否存在退货单} D -->|是| E[逐单核对应收与实收金额] D -->|否| End((结束)) E --> F[计算欠收金额并更新记录] F --> G{所有单据是否核对完成} G -->|是| H[生成退货财务统计报表] G -->|否| E H --> End((结束))

📝 退货财务统计

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