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**功能定位** 解决进货交易中应付、实付与欠付信息分散、对账困难的问题,确保采购付款数据可追溯、可稽核。 **核心功能** 管理进货单号、日期、供商信息及联系方式;记录应付、实付、欠付金额及经办人;支持按供商、日期、付款状态查询与筛选。 **业务价值** 消除采购付款数据滞后与遗漏风险;管理者可实时掌握各供商欠款情况,精准规划资金支付优先级;历史进货单据完整留存,满足财务审计与追溯要求。 **使用场景** - 采购员录入进货单后,财务人员核对付款金额并更新实付记录。 - 部门负责人按月查询欠付清单,制定付款计划。 - 审计时调取指定供商的进货与付款明细,核查账实一致性。
👥 面向 中小型商贸企业的采购员、仓管员、财务人员及企业管理者
📊 12 个字段📋 9 个从表字段⚙️ 10 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[登录采购调拨配送管理系统] A --> B[进入进货信息管理模块] B --> C[点击新增进货信息] C --> D[填写进货单号、日期、供商信息、金额及经办人] D --> E{供商编号是否已存在} E -->|是| F[自动带出供商名称与联系方式] E -->|否| G[手动录入完整供商信息] F --> H[核对应付、实付、欠付金额] G --> H H --> I{金额校验是否通过} I -->|是| J[保存进货单据并生成记录] I -->|否| D J --> K[系统记录经办人并更新库存] K --> End((结束))

📝 进货信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
关联字段: 进货单号;仓库名称
商品编码商品名称规格单位数量单价金额进货单号
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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