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**功能定位** 解决商品入库后,多供应商应付、实付、欠款数据分散在采购单与财务账本中,无法按供应商维度统一汇总与追溯的问题。 **核心功能** 管理供商编号、名称、联系人、联系电话;记录每笔入库对应的应付金额、实付金额、后付金额与欠款金额;支持按供商查询、汇总统计入库付款明细。 **业务价值** 消除供应商往来账款核对的信息盲区,管理者可实时掌握每家供应商的累计应付与欠款结构,避免因数据滞后导致的付款遗漏或重复支付风险。 **使用场景** - 财务月底对账时,按供商一键汇总本月入库付款数据,快速生成应付清单。 - 采购经理查询某供应商累计欠款,判断是否暂停新采购订单。 - 仓管入库后,财务据此更新该供商的实付与后付金额,确保账款数据实时同步。
👥 面向 户外用品零售商、批发商、经销商及仓库管理人员
📊 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入商品入库付款统计模块] A --> B[选择查询时间范围] B --> C[系统加载供商列表及主表字段] C --> D[核对各供商应付金额与实付金额] D --> E{是否存在欠款或后付金额} E -->|是| F[标记欠款记录并计算欠款金额] E -->|否| G[标记为已结清状态] F --> H[生成付款统计报表] G --> H H --> I[导出或查看统计结果] I --> End((结束))

📝 商品入库付款统计

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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