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**功能定位** 解决供应商档案分散、信息更新滞后、资质追溯困难的问题,建立统一、准确的供应商管理台账。 **核心功能** 管理供商编号、名称、类别、税号、地址、电话、开户银行、银行账号、联系人(姓名、手机)等核心字段。支持供应商信息的录入、修改、查询及启用/停用操作。 **业务价值** 消除供应商信息孤岛,确保采购、财务、库房等部门使用的供应商数据一致。通过统一编码与完整档案,降低因信息错误导致的付款错误、资质过期等合规风险。管理者可随时检索供应商全貌,支持采购决策与对账追溯。 **使用场景** 1. 采购员录入新合作的耗材供应商信息,并同步至财务开票模块。 2. 财务人员核对供应商银行账号与税号,确保付款准确。 3. 库房管理员查询指定类别供应商的联系方式,处理紧急补货。
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📊 14 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息管理模块] A --> B[点击“新增供应商”按钮] B --> C[填写供商编号、供商名称、类别等主表字段] C --> D[填写税号、地址、电话等详细信息] D --> E[填写开户银行、银行账号、联系人姓名及手机] E --> F{校验字段是否完整} F -->|是| G[保存供应商信息] F -->|否| H[提示错误并返回修改] H --> C G --> I[刷新供应商列表并显示新记录] I --> End((结束))

📝 供应商信息

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