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**功能定位** 解决材料供应商欠款与还款记录分散、账目核对滞后的问题,确保入库付款信息可追溯、可稽核。 **核心功能** - 管理还款日期、还款单号、供商编号/名称、欠款金额、还款金额、剩余金额、经办人信息 - 支持新增、编辑、查询、删除还款记录,自动计算剩余欠款 **业务价值** - 消除手工对账带来的数据遗漏风险,确保每笔还款有据可查 - 管理者可实时掌握各供应商欠款余额,避免重复付款或逾期遗漏 **使用场景** - 财务人员录入还款单,核对供商欠款与本次还款金额 - 采购主管查询特定供商的历史还款记录与当前欠款余额 - 月末盘点时,财务经理导出还款明细进行账务复核与审计
👥 面向 奶茶店经营者、店长、收银员、后厨人员、采购及财务管理人员
📊 8 个字段⚙️ 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[登录系统并进入付款单模块] A --> B[点击新增材料入库付款单] B --> C[填写还款日期、还款单号等主表字段] C --> D[选择供商编号,自动带出供商名称] D --> E[系统自动计算欠款金额与剩余金额] E --> F{还款金额是否超过剩余金额} F -->|否| G[填写经办人并保存单据] F -->|是| H[提示金额超限,要求重新输入] H --> E G --> I[提交审批流程] I --> J{审批是否通过} J -->|是| K[更新供商欠款余额并归档] J -->|否| L[退回修改或作废单据] K --> End((结束)) L --> C

📝 材料入库付款单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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