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**功能定位** 解决供货商档案分散记录、联系方式更新滞后、应付账款追溯困难的问题,建立统一的供应商主数据管理入口。 **核心功能** 管理供商编号、名称、联系人、联系电话、传真、邮编、开户银行、银行账号、地址、应付金额等字段。支持新增、编辑、查询、停用操作。 **业务价值** - 消除供货商信息分散在纸质单据或各人通讯录中的管理盲区 - 确保采购结算时能准确获取银行账号、联系方式等关键信息 - 支持按供商名称或编号快速检索,便于应付账款核对与历史交易追溯 **使用场景** - 采购员新增供货商时,统一录入并分配供商编号 - 财务月底对账时,查询供货商应付金额并核对银行账号 - 门店补货时,通过供货商检索联系方式进行订货沟通
👥 面向 奶茶店经营者、店长、收银员、后厨人员、采购及财务管理人员
📊 14 个字段⚙️ 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商信息管理模块] A --> B[查询已有供货商列表] B --> C{是否找到目标供货商} C -->|是| D[点击编辑供货商信息] C -->|否| E[点击新增供货商] D --> F[修改供货商字段数据] E --> G[填写供商编号、名称、联系人等字段] F --> H[保存修改并更新应付金额] G --> H H --> I{校验业务规则是否通过} I -->|是| J[系统提示保存成功] I -->|否| K[提示规则冲突并返回修改] K --> D J --> End((结束))

📝 供货商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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