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**功能定位** 解决应付账款登记信息分散、更新滞后、无法实时掌握供应商欠款及还款进度的问题,统一管理付款与欠款核销流程。 **核心功能** 管理供商名称与编号、付款日期、欠款金额、付款金额、还欠金额、经办人、备注及操作者信息。支持应付账款的新增登记、修改与删除,以及欠款与付款的自动冲抵计算。 **业务价值** 消除手工台账易遗漏、数据不一致的风险,确保每笔应付账款的还款状态有据可查。管理者可实时查询任意供应商的欠款余额与还款明细,实现对付款进度的集中监控与追溯。 **使用场景** - 财务人员在每月付款日,集中录入对供应商的付款金额与还欠金额。 - 采购负责人需核实某供应商历史欠款及还款记录时,按供商名称快速检索。 - 财务主管月末核对应付账款台账,确保账实相符。
👥 面向 医疗器械批发商、经销商、连锁药店及医院器械科的管理人员、采购员、库管员、财务人员
📊 9 个字段⚙️ 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入应付账款基本信息] A --> B{供商编号是否已存在} B -->|是| C[自动填充供商名称和历史欠款] B -->|否| D[新增供商信息并填写供商名称] C --> E[填写付款日期、付款金额、经办人及备注] D --> E E --> F{付款金额是否大于欠款金额} F -->|是| G[提示“付款金额超限”并返回修改] F -->|否| H[自动计算还欠金额并更新欠款余额] G --> E H --> I{经办人是否已授权} I -->|是| J[保存应付账款记录并记录操作者] I -->|否| K[提示“经办人未授权”并返回修改] K --> E J --> End((结束))

📝 应付帐款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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