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**功能定位** 解决应付账款数据分散于多笔采购记录、手工汇总易出错且更新滞后的问题,实现供商欠款金额的集中核算与动态追踪。 **核心功能** 管理供商编号、名称、应付金额、先付金额、后付金额、退货金额及欠款金额;支持按供商维度自动汇总,实时更新欠款余额。 **业务价值** 消除人工核账导致的遗漏与错算风险,使管理者能即时掌握每家供商的真实欠款规模,为付款排期与对账提供可靠依据,避免因账目不清引发的供应纠纷。 **使用场景** - 财务人员月末批量核对各供商应付与已付差额,生成欠款清单。 - 采购负责人查看供商历史应付及退货数据,评估合作信用。 - 管理层审批付款计划时,快速调取供商当前欠款余额辅助决策。
👥 面向 医疗器械批发商、经销商、连锁药店及医院器械科的管理人员、采购员、库管员、财务人员
📊 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择统计日期范围] A --> B[查询应付帐款主表数据] B --> C[显示供商名称与编号列表] C --> D[计算应付金额与先付金额] D --> E[计算后付金额与退货金额] E --> F{欠款金额是否为零} F -->|是| G[标记为已结清] F -->|否| H[标记为待付款] G --> I[生成应付帐款统计报表] H --> I I --> End((结束))

📝 应付帐款统计

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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