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**功能定位** 解决采购订单在质管与总经理审批环节中,审批意见分散、责任追溯不清的问题,确保医疗器械采购的合规性审核流程完整可查。 **核心功能** 管理采购订单的质管部审批信息,包括质管部意见、质管负责人、质管部日期、总经理意见、总经理。支持质管与总经理两级审批意见的记录与保存。 **业务价值** - 完整记录质管与总经理的审批轨迹,确保采购订单符合GSP等合规要求,降低质量风险。 - 管理者可追溯每一笔订单的审批节点与责任人,避免审批遗漏或责任推诿。 **使用场景** - 质管部负责人收到采购订单后,依据验收与核对结果填写质管意见。 - 总经理在质管审批通过后,签署最终意见,完成采购订单的完整审批闭环。
👥 面向 医疗器械经营企业的采购部、质管部、总经理、仓储及销售管理人员
📊 11 个字段📋 14 个从表字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[采购订单提交] A --> B{质管部核对人员是否已核对} B -->|是| C[质管部填写验收意见] B -->|否| D[退回采购人员修改] D --> A C --> E{质管负责人是否审批通过} E -->|是| F[质管部签署意见并填写日期] E -->|否| G[质管部驳回并填写意见] G --> A F --> H{是否需要总经理审批} H -->|是| I[总经理签署意见并填写日期] H -->|否| J[更新采购订单状态为审核通过] I --> J J --> End((结束))

📝 采购订单质管部审批

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关联字段: 单据编号
单据编号产品编码产品名称型号规格注册证号生产厂家生产企业许可证号或备案凭证号供货单位
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