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**功能定位** 解决应付帐款数据分散在采购、财务、退货等多个环节,导致欠款核对滞后、资金占用不清晰的管理问题。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、联系人、联系电话、期初应付、应付金额、首付金额、后付金额、退货金额、欠款金额。 - 支持按供商维度汇总统计,实时查看各供应商的应付、已付及欠款明细。 **业务价值** - 避免因信息分散导致的付款遗漏或重复付款风险。 - 管理者可实时掌握各供应商欠款规模,支撑资金调度决策,不再依赖手工台账核对。 **使用场景** - 财务人员每月初批量核对供应商应付账款,快速识别欠款异常。 - 采购经理在洽谈新合同时,查询历史付款记录,评估供应商结算信用。
👥 面向 医疗器械批发商、经销商、零售药房的仓库管理员、销售员、财务人员及企业管理者
📊 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入应付帐款统计模块] A --> B[选择供商名称] B --> C[系统自动带出联系人及联系电话] C --> D[录入期初应付金额] D --> E[录入应付金额] E --> F[录入首付金额与后付金额] F --> G[录入退货金额] G --> H[系统计算欠款金额] H --> I{欠款金额是否准确} I -->|是| J[保存应付帐款记录] I -->|否| K[返回修改相关金额] K --> G J --> End((结束))

📝 应付帐款统计

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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