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**功能定位** 解决供应商付款记录分散、应付与实付金额核对困难的问题,确保每笔付款有据可查、流程可追溯。 **核心功能** 管理付款日期、供应商、应付金额、实付金额、付款方式、付款账号、操作员及备注信息;支持新增、编辑、查询与核对操作。 **业务价值** 消除付款信息与应付账款脱节的风险,避免重复付款或漏付;管理者可实时掌握供应商付款进度,追溯每笔付款的经办人与账号信息,满足财务合规与审计要求。 **使用场景** - 财务人员按周或月集中录入供应商付款明细,并与采购订单、发票进行核销。 - 管理者查询某供应商的历史付款记录,确认应付余额与已付金额是否一致。
👥 面向 模具制造企业的生产管理人员、采购人员、财务人员、销售跟单员及企业管理者
📊 8 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择日期与供应商] A --> B[录入应付金额与付款金额] B --> C[选择付款方式与付款账号] C --> D[填写操作员与备注] D --> E{应付金额是否大于0} E -->|是| F[校验付款金额是否小于等于应付金额] E -->|否| G[提示应付金额必须大于0] F --> H{付款金额是否合规} H -->|是| I[保存付供商款记录] H -->|否| J[提示付款金额超出范围] G --> A J --> A I --> End((结束))

📝 付供商款

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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