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**功能定位** 解决商品采购过程中,进货记录分散、应付与实付账目不清、供应商欠款数据滞后的问题,确保每一笔进货业务有据可查、账目可对。 **核心功能** - 管理进货日期、单号、供应商信息(编号/名称)、应付/实付/欠款金额、经办人 - 支持进货单的新增、编辑、查询与导出 - 自动计算并展示欠款金额,支持按供应商或日期范围筛选 **业务价值** - 避免因账目记录不全导致的供应商对账纠纷与资金漏记风险 - 管理者可随时调取任意时段、任意供应商的进货与欠款明细,实现采购资金的主动管控 **使用场景** - 采购员录入每日进货单据,财务人员据此核对应付与实付差异 - 月底对账时,管理者按供应商汇总欠款,制定付款计划 - 审计时,按单号追溯经办人与进货明细,确保合规
👥 面向 企业销售经理、采购人员、仓库管理员、财务人员及高层管理者
📊 8 个字段📋 10 个从表字段⚙️ 10 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入进货单基本信息] A --> B{供商信息是否已存在} B -->|是| C[选择已有供商] B -->|否| D[新增供商档案] D --> C C --> E[录入商品明细及进货数量] E --> F{进货价格是否合规} F -->|是| G[系统自动计算应付金额] F -->|否| H[提示价格异常并返回修改] H --> E G --> I[录入实付金额并生成欠款] I --> J{欠款是否超限} J -->|是| K[触发超限审批流程] J -->|否| L[确认保存进货单] K --> L L --> M[更新库存及财务台账] M --> End((结束))

📝 商品进货

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
关联字段: 进货单号;进货日期
进货单号进货日期商品编号商品类别商品名称规格型号单位进价
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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