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**功能定位** 解决供货商档案信息分散、更新滞后、查询不便的问题,建立统一的供货商主数据管理入口。 **核心功能** 管理供商编号、名称、法人、联系人、联系电话、邮政编码、开户银行、银行账号、地址、备注等基础档案信息,支持新增、修改、禁用、查询操作。 **业务价值** 消除供货商信息多头维护导致的数据不一致风险;确保采购、财务、仓储部门使用同一份准确档案,避免因信息缺失或错误引发的合同签署、付款对账、物流配送等环节的合规与追溯问题。 **使用场景** - 采购部在新供货商准入时,集中录入并核对资质信息。 - 财务部在付款前,通过系统查询供货商银行账户,确保付款准确。 - 仓储部在收货时,核对供货商名称与地址,防止错收。
👥 面向 企业销售经理、采购人员、仓库管理员、财务人员及高层管理者
📊 15 个字段⚙️ 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[打开供货商信息功能] A --> B[输入查询或新增条件] B --> C{是否已存在供货商} C -->|是| D[调取已有供货商信息] C -->|否| E[填写供商编号、名称等主表字段] D --> F[修改或补充字段] E --> G[保存供货商信息] F --> G G --> H{数据校验是否通过} H -->|是| I[提交并更新数据库] H -->|否| J[提示错误并返回修改] J --> B I --> End((结束))

📝 供货商信息

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