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**功能定位** 解决供货商付款数据分散在多个订单、单据中,导致的应付实付对账不清、欠款金额无法实时掌握的问题。 **核心功能** 管理供商编号、名称、联系人、联系电话;统计应付、实付、后付及欠款金额;支持按供商维度汇总查询付款明细。 **业务价值** 避免因付款数据滞后或遗漏导致的供应商关系紧张或断供风险;管理者可随时掌握各供商资金占用与欠款状况,支撑付款优先级决策与资金规划。 **使用场景** - 财务月底对账时,按供商汇总查看应付与实付差异,核销欠款。 - 采购经理评估供应商合作风险时,查询其欠款金额是否超出信用额度。 - 老板审批大额付款前,快速查看该供商的历史付款记录与当前欠款。
👥 面向 企业销售经理、采购人员、仓库管理员、财务人员及高层管理者
📊 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商付款统计模块] A --> B[查询供货商列表] B --> C[选择目标供货商] C --> D[查看应付金额与实付金额] D --> E[核对后付金额与欠款金额] E --> F{欠款金额是否为零} F -->|是| G[标记为已结清] F -->|否| H[记录欠款并生成付款提醒] G --> I[更新付款统计报表] H --> I I --> End((结束))

📝 供货商付款统计

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