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**功能定位** 解决客户回款记录分散、应收账款数据更新滞后的问题,确保每笔收款有据可查,避免因信息不透明导致的坏账风险。 **核心功能** - 管理字段:日期、销售单号、客户名称、欠款金额、付款金额、操作员、备注 - 支持操作:新增收款记录、关联销售单自动核销欠款、查询历史收款明细 **业务价值** - 消除手工记账时易出现的漏记、错记风险 - 管理者可实时查看客户欠款余额,精准掌握资金回笼情况 - 形成完整的收付款追溯链条,便于财务对账与审计 **使用场景** - 财务人员每日录入客户回款,系统自动更新该客户的欠款余额 - 管理者随时查询某客户的付款历史,判断其信用状况 - 月底对账时,依据销售单号快速核对应收与实收金额
👥 面向 门业生产厂家、门业批发商、门业零售商、门店管理人员、财务人员、销售员
📊 7 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择销售单] A --> B[获取客户欠款金额] B --> C{欠款金额大于零} C -->|是| D[输入付款金额] C -->|否| E[提示无需付款] E --> End((结束)) D --> F{付款金额是否有效} F -->|是| G[记录付款信息] F -->|否| H[提示金额错误] H --> D G --> I[更新欠款余额] I --> J[填写备注信息] J --> End

📝 收客户款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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