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**功能定位** 统一管理供商档案,解决供商信息分散、更新滞后、查询不便的问题,确保采购业务基础数据准确、可追溯。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、供商名称、联系人、联系电话、地址、开户行、账号、备注 - 支持操作:新增、编辑、查询、删除供商信息,支持按编号或名称快速检索 **业务价值** - 消除信息孤岛,所有供商数据集中存储,避免重复录入或信息遗漏 - 降低对账与付款风险:开户行、账号等财务信息统一维护,减少人工核对错误 - 支持历史记录追溯:管理者可随时查询供商档案变更情况,满足合规审计要求 **使用场景** - 采购员新增供商时,录入完整档案信息,确保后续订单、合同、付款数据一致 - 财务部门结算前,在系统中核对供商开户行与账号,避免打款错误 - 管理者定期核查供商清单,清理无效或长期未合作供商,维护数据质量
👥 面向 工艺品生产企业的采购部门、销售部门、财务人员及管理层
📊 8 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息管理页面] A --> B[点击新增供商按钮] B --> C[填写供商表单:名称、联系人、联系电话、地址、开户行、账号、备注] C --> D[点击保存按钮] D --> E{系统校验供商名称是否重复} E -->|是| F[提示“供商已存在,请重新输入”] F --> C E -->|否| G[系统校验必填项是否完整] G -->|是| H[保存供商信息,生成供商编号] G -->|否| I[提示“请填写完整信息”] I --> C H --> J[刷新供商列表,显示新增记录] J --> End((结束))

📝 供商信息

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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