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**功能定位** 解决供商欠款数据分散在入库单据中、更新滞后导致的欠款统计不准确问题,为采购结算提供实时、可追溯的欠款依据。 **核心功能** - 记录每笔入库单的应付、实付、后付及欠付金额,形成供商维度欠款台账。 - 支持按供商编号、入库单号筛选查询,查看单笔或汇总欠款明细。 **业务价值** - 避免因手工统计遗漏造成的供商欠款逾期风险或重复付款。 - 管理者可实时掌握各供商欠款余额,主动安排付款计划,降低资金占用成本。 **使用场景** - 采购经理每月核对供商对账单时,快速调取欠款明细进行差异分析。 - 财务人员在付款前,查询特定供商的累计欠付金额,避免超额支付。
👥 面向 管材批发商、经销商、中小型管材贸易公司的管理者、销售员、库管员和财务人员
📊 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询入库单数据] A --> B[加载供商欠款统计主表] B --> C[提取入库单号与供商编号] C --> D[计算应付金额与实付金额] D --> E[计算后付金额与欠付金额] E --> F{欠付金额是否大于0} F -->|是| G[标记为欠款记录] F -->|否| H[标记为已结清记录] G --> I[生成供商欠款统计报表] H --> I I --> End((结束))

📝 供商欠款统计

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